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高级审计经理

 

《高级审计经理》培训目标

 【打破传统,全新定位】从公司治理和内外部沟通角度提出全新的审计经理定位

 【注重方法,全面提升】加强流程设计和操作方法的学习,更加具有务实性和针对性

 【重视效果,着力改善】重视审计评价和缺陷认定,帮助企业完善审计流程和制度

 【释疑平台,华丽晋升】从理念、知识、能力三方面助您成功晋升为高级审计经理

《高级审计经理》课程大纲

第1天 审计经理的难题

一、 审计经理的难题和角色定位
- 审计经理的重要职责
- 提升高级审计经理的理念
- 内审专员-内审经理-高级内审经理
- 内部审计面临的挑战
- 不懂业务怎么办?
- 沟通压力很大
- 审计质量不高怎么办?
- 如何处理与其他业务部门的关系?
- 如何成为董事会的好伙伴?
二、 内部审计和公司治理
- 内部审计和审计委员会
- 内部部门的组织结构设计
- 举报方案和行为规则
- 与外部审计师合作
- 欺诈发现和预防
三、审计师的内外部沟通
- 审计部与董事会的沟通
- 审计部与财务部的沟通
- 审计部与业务部门的沟通

案例分析:
- 互动讨论:审计工作压力与难点梳理?
- 案例1:审计经理如何做好外部公关?
拓展应用:
- 应用1:审计部门组织结构图与职能定位。
- 应用2:审计工作内部沟通技巧。

第2天 审计流程与审核实务

四、建立以风险控制为导向的内部审计流程
- 内部审计组织与计划
- 年度审计计划
- 项目审计计划
- 指导和开展内部审计
- 分析性程序及符合性测试
- 实质性测试及详细审查
- 审计发现与设计建议
- 如何向董事会和高层管理者报告
- 不同类型审计的特殊思考
五、 内部审计方法与操作审核
- 内部审计方法
- 审查书面资料的方法
- 客观实物证实方法
- 审计调查方法
- 分析性复核方法
- 操作审核与实战技巧
- 舞弊与疏忽的防范
- 风险与控制自我评估
- 数据收集工具和技术
- 计算机化审计工具和技术
- 内部审计重点
- 采购业务内部审计
- 生产业务内部审计
- 销售业务内部审计

案例分析:
- 案例2:武钢的“内审三部曲”
- 案例3:新时代的审计——IBM
拓展应用:
- 应用3:审计调查方法归纳
- 应用4:资金活动内审的关键环节

第3天 审计评价与审计报告

六、如何识别和预防舞弊行为
- 舞弊审计的内容
- 内部控制审核
- 财务报表审计
- 舞弊专门审计
- 舞弊审计的技巧和方法
- 舞弊调查中的技术应用
- 舞弊调查中的面谈和询问的技巧
- 舞弊审计侦查五法
七、内部控制评价与缺陷认定报告
- 公司层面关键控制点的评价与相关指标
- 业务流程层面关键控制点的评价与相关指标
- 内部控制评价常用方法
- 内部控制缺陷认定程序、标准与跟踪整改
- 内部控制缺陷报告的汇报途径与有效沟通
八、内控完善与内部审计效果提升
- 内部控制评价报告的披露
- 内部审计报告
- 内部控制制度的完善
- 内部审计流程的优化
- 建立高效的内部审计团队
案例分析:
- 案例4:最新舞弊案例分析。
- 案例5:看一份内部控制评价报告,找出内控缺陷。
拓展应用:
- 应用5:企业内部审计效果改善的措施。
- 应用6:如何编写一份让领导满意的内部审计报告。
客户反馈进一步强化了我对财务价值贡献的认识,认识到如果要成为一名专业精深的财务精英,必须要从全方位提升自己。


.................... PPG包装涂料财务总监


非常棒的培训,学到了更深的知识,从非财务角度去理解了工厂成本控制是多个部门共同完成的。老师所授的知识及考虑问题的思路都感触比较深。


....................海拉车灯总经理


对所在工作的帮助很大,老师丰富的企业经验结合流畅的授教技巧,让学员非常受益。收获颇丰。


...................联合汽车电子总经理
颁发证书颁发《上海财经大学“高级审计经理”结业证书》

培训师介绍

《高级审计经理》培训对象

公司审计委员会成员

 公司内控内审经理、财务经理

 投行、会计事务所相关人员

《高级审计经理》所属分类
《高级审计经理》关键词
审计、成本核算与审计、财税管理、
《高级审计经理》公开课需求表
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上课时间:   (时间格式:2016-12-06)
上课地点:   
费用预算:    * 元人民币。(请填写数字,不需要填写单位。)
其它咨询:   
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