当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》陈丹萍:内部审计热点、难点问题处理技巧与内部控制及风险管理管控 (课程编号:100151182)

内部审计热点、难点问题处理技巧与内部控制及风险管理管控

 

课程大纲

【核心内容】(包含但不限于以下内容)
一、现代内部审计的发展前沿:
(一)趋势1、审计目标的发展2、审计国际化的影响3、会计规制的变化4、信息化环境的影响5、现代审计理念的变更6、审计质量的要求提升
(二)对策1、定位2、审计内容3、审计技术手段发展4、审计评价依据的拓展5、审计领域
二、内部审计热点问题:
1、经济责任审计2、预算执行审计3、财务报表审计4、工程项目审计5、财务舞弊审计6、内部控制审计7、经济效益审计8、质量控制审计9、企业风险审计10、信息系统审计
三、捕捉审计疑点的方法与技巧:
1、审计疑点的特点 :性质的异常性,手段的隐蔽性,形式的多样性,结果的待确认性2、审计疑点的捕捉:一听,二问,三看,四想,五查3、发现疑点的处理:案例分析与讨论
四、审计工作实务中若干技术问题案例研讨:
1、计划审计工作中如何选择被审计对象a)制定选择策略b)识别潜在被审计对象c)排列潜在的被审计者的审计次序d)确定被审计对象2、如何制定审计计划a)执行分析性程序b)评估审计风险c)制定审计计划3、怎样撰写审计报告
五、内部控制与风险管理的关系:
1、两者的关系与定位2、目前内部控制存在的问题3、风险管理框架下的内部控制
六、内部控制与风险管理审计:
1、内部控制评价与审查(程序与方法)2、风险管理审计(程序与方法)

培训师介绍

陈丹萍

南京审计学院国际审计学院教授、副院长。国际内部审计协会(IIA)学术关系委员会委员(ARC),中国内部审计协会考试委员会委员。近年来在《审计研究》等刊物发表学术论文30余篇,其中,2004年《试论内部审计在企业改革中的作用》获江苏省内审协会优秀论文一等奖,《深化企业改革 内审保驾护航》获中国内审协会优秀论文一等奖。出版各类学术著作19部,主持或参与各类课题22项(包括两项国家自然科学基金和一项国家863课题)。多次获优秀教学质量奖、优秀青年骨干教师奖、江苏省“青蓝工程”中青年优秀骨干教师称号等。主讲课程:审计学、审计技术与方法、企业财务审计、经济效益审计、国际内部审计及ACCA。研究方向:审计理论与方法、内部审计、以及公司治理、风险管理和内部控制等。

培训对象

各特派办、审计厅(局)金融、企业审计人员。各国资委监事会、审计处等职能部门负责人。上市企业审计委员会成员、监事会成员、高级管理人员及财务、内部控制、风险管理、内部审计部门负责人及主管。大中型企业监事会成员、高级管理人员及内部控制、风险管理、内部审计部门负责人;其他企业董事长、总经理及董事会成员。会计师事务所审计人员。其他有志于学习、研究内部控制的专业人员

所属分类
所属专题
关键词
内部审计、内部控制、风险管理管控、内部控制、成本核算与审计、风险管控、财税管理、
《内部审计热点、难点问题处理技巧与内部控制及风险管理管控》公开课需求表
您的真实姓名:    * (请一定使用真实姓名)
性    别:   先生女士
公司名称:   
E-mail地址:    *
电话/手机:    * (电话请带上区号,谢谢)
QQ:   
上课时间:   (时间格式:2016-12-10)
上课地点:   
费用预算:    * 元人民币。(请填写数字,不需要填写单位。)
其它咨询:   
验证数字:    验证码,看不清楚?请点击刷新验证码 *
学分奖励活动
    · 通过本页面底部的在线报名/需求提交功能报名,可额外奖励一倍学分;
    · 老客户再次参加公开课或内训课,可额外奖励一倍学分;
    · 老客户介绍新客户参加公开课或内训课,老客户将可额外奖励0.5 倍学分;
        点击这里查看学分的用途
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
博锐登陆:用户名 密码 新用户注册 [收藏本站]
帮助:关于博锐 | 联系博锐 | 留言博锐 | 积分规则 | 稿酬制度 | 服务快车 | 精英俱乐部 | 免费赠送区
首页 | 文库 | 专题 | 专栏 | 媒体   培训   百科 | 论坛 | 信息 | 下载 | 企业关注 | 书城 | 黄页 | 营商智囊 | 专业机构同盟 | 培训师同盟 | 助手
博锐在线客服 ×
博锐微信号

博锐微信号 ×