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风险管理与内部控制

 

《风险管理与内部控制》课程大纲

课程大纲:
一、中国企业面临的挑战
(一)世界经济发展趋势及背后的原因
(二)中国企业的现状及其面临的挑战
二、风险管理与内部控制在企业管理中的地位及其重要性
三、风险管理的概念与思路
(一)企业风险模型
(二)环境风险、流程风险(含营运风险、财务风险、授权风险、信息处理与技术风险、廉政风险)、决策信息风险
(三)企业管理控制系统建立的要点
四、内部控制与业务流程重组
(一)内部控制概论:内部控制的概念与属性、内部控制的发展现状及发展历史、内部控制的种类、内部控制的设计原则、控制点与控制技巧
(二)内部控制应用指引总揽
(三)内部控制的局限性
(四)业务流程重组:流程重组的症状、流程重组的利益、流程重组的步骤及各步骤的操作要点、业务流程图
五、内部控制实务
(一)常见的舞弊类型
(二)内部控制的设计步骤
(三)内部控制实例演示(详细分析主要的业务流程与控制要点,特别是采购循环与收入循环)
(四)建立内部控制系统必须考虑的重要因素
(五)全面预算管理
(六)内部审计:内部审计的概念、内部审计的发展阶段、内部审计的角色、内部审计过程、基本审计方法

《风险管理与内部控制》培训目标

通过系统学习使学员了解风险管理与内部控制制度的框架,包括风险管理的概念和思路、实施风险管理与内部控制制度需要考虑的关键因素、风险管理与内部控制制度关键因素的系统性及相关性等,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性。具体可以概括为以下几点:
了解目前国内外最先进的内部控制理论和实践状况;
通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识;
掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进;
提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立有效的内部控制环境;
结合企业的自身状况设计控制要点,并建立适合企业自身情况的内部控制系统。

培训师介绍

章从大

章从大
章从大先生现为扬州天业科技有限公司董事长、中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),著名实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为数百家企业提供企业内训服务,此外成功举办过数十次大型公开课。
授课风格:旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。
服务过的客户有:中国电信、中国石油、中国石化、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、鹰游集团、京江大酒店、万科房产、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、常林集团、江西焦化集团、江西长运股份、立信药业、华意公司、理世实业、裕桂生物、朱提生物、创宇机械、万士达服饰、德胜龙窗帘、阿波罗运动、尖峰国际、迪耳化工、永康五金城、比飞车业、森泰机电、三美化工、银泰实业、浪达厨具、万华服饰、万德福塑胶、中杭包装、威特电池、浙江大学、扬州大学、扬州教育学院、上海交通大学、公元集团、光明集团、宇通客车、吉利汽车……
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