当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》林教授:企业内部控制与风险管理高级研修班 (课程编号:100123051)

企业内部控制与风险管理高级研修班

 

培训目标

1、 掌握先进的内部控制、风险防范、职业舞弊及内部审计等理论 。
2、 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进 。
3、 提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立有效的内部控制环境 。
4、 明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统 。
5、 通过典型案例和一对一的解答,帮助学员将所学内容与自身实际相结合。

课程大纲

一、内部控制及风险管理模型与原理
1、内部控制完整框架、ERM、COBIT
二、内部控制与风险管理法规解析
1、 SOX有关内部控制要求
2、中国五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引
三、公司面临的风险
1、投资风险
2、 经营风险
3、法律风险
4、财产风险
5、债务风险
6、员工风险
四、内部控制的方法
1、就业控制
2、授权控制
3、职责控制
4、预算控制
5、标准控制
6、流程控制
7、计算机控制
8、财务控制
9、内审控制
五、如何建立有效的内控
六、如何防范业务过程中的风险
1、合同的控制
2、资金的控制
3、付款控制
4、信用控制
5、债务控制
6、存货控制
7、采购控制
8、成本控制
七、内部控制与风险管理的评价
八、疑难问题解答

培训师介绍

林教授

1997年,毕业于厦门大学会计系,获经济学(会计学)博士学位。现任中山大学会计学系教授、博士生导师、系主任、MPAcc中心主任,兼任财政部企业内部控制标准委员会专家咨询组成员、中国会计学会教育分会委员、广东省内部审计协会副会长、广东省审计学会副会长,白云机场等多家公司独立董事。曾在美国哈佛大学商学院、德州大学管理学院进修、学习。出版专著5部、教材10余本、在《经济研究》、《会计研究》等杂志发表论文80多篇。
主持的内部控制与风险管理的主要项目包括:
1、 国家自然科学基金项目:上市公司内部控制与投资者保护
2、 教育部人文社科项目:内部控制、过度投资与财务危机
3、 财政部重点会计课题:信息技术内部控制操作指引与典型案例研究
4、 世界银行项目:财务报告、财务报表分析与会计信息系统
5、 企业项目:广汽集团内部控制与风险管理
目前主要研究领域:内部控制与风险管理、战略管理会计、资本市场与会计信息等。

培训对象

董事长、总经理、厂长、财务总监、财会经理及审计人员及企业中高层管理人员

所属分类
关键词
企业内部控制、风险管理、
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