当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》内部审计 (课程编号:100111146)

内部审计

 

《内部审计》培训目标

1.建立一支高素质的审计团队

  2.建立科学先进的审计制度流程

  3.识别审计活动中的主要风险

  4.学会在实务中如何运用技巧和方法找到问题的关键,改进管理并提高效益

  5.分析和讲解了内部审计工作所面临的新形势和新环境、相应的任务和战略、质量标准和胜任能力、基本流程和方法

《内部审计》课程大纲

一、内部审计标准
  管理内部审计职能

  内部审计专业实务标准

  管理需要——内部审计的工作方法

  道德规范

  二、 内部审计和公司治理

  内部审计和审计委员会

  内部部门的组织结构设计

  举报方案和行为规则

  与外部审计师合作

  欺诈发现和预防

  三、建立以风险控制为导向的内部审计流程

  管理内部审计活动

  内部审计组织与计划

  沟通和批准

  资源管理 指导和开展内部审计

  工作底稿——记录内部审计活动

  通过审计抽样搜样证据

  审计报告与内部审计沟通

  向董事会和高层管理者报告

  四、内审的技术方法与实战技巧

  舞弊与疏忽的防范

  风险与控制自我评估

  数据收集工具和技术

  问题解决与决策制定

  计算机化审计工具和技术

  五、内部审计工具下趋势

  HIPPA与日渐增长的隐私关注

  持续性保障审计,XBRL和OLAP

  内部审计质量保障与ASQ质量审计

  控制自我评估
客户反馈老师讲课很生动,举了很多实例,很有启发性。

   --江苏华宏实业集团有限公司 全国质量及内控总监

  理论联系实际,对实际操作有一定指导意义。

   --西卡(中国)建筑材料有限公司 全国质量及内控总监

  课程内容针对性较强,对实务操作具有指导意义,老师讲课形式多样,使教学的内容容易被更快的理解和掌握。

   --百年人寿保险股份有限公司 经理

  Wide coverage, not just based the notes, plenty examples.

   --中国投资有限公司 CFO
颁发证书颁发《上海财经大学“内部审计高级研修班”结业证书》

培训师介绍

《内部审计》培训对象

1.公司董事、监事

  2.中高层管理人员

  3.内控、内审部人员

  4.财务部人员

《内部审计》所属分类
《内部审计》所属专题
《内部审计》关键词
成本核算与审计、财税管理、
《内部审计》公开课需求表
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